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为进一步贯彻落实关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见及省实施意见,推动提高审计整改质量,维护审计监督严肃性和权威性,2023年12月29日,江苏省审计厅组织召开审计查出问题整改情况专项核查工作部署会议。厅党组成员、总审计师,厅各业务部门主要负责人参加会议。
本次专项核查的范围主要为省审计厅2022年至2023年上半年组织实施的,且已到整改期限的审计项目查出问题整改情况。核查重点是2022年组织实施的审计项目和涉及市县的经济责任审计或专项审计项目,相关被审计单位组织审计整改情况、整改落实情况以及防止屡审屡犯情况。专项核查采取现场核查、非现场核查、与2024年审计项目同步核查相结合等多种方式,于2024年3月底前完成相关工作。
会议强调,厅相关部门要认真落实专项核查工作方案要求和工作步骤,充分发挥主观能动性,提高工作效率,做实做细专项核查工作。一是要严压责任,有序推进。要深刻认识审计整改工作的重要性,认真落实审计整改督促检查责任,明确职责权限,压实自身职责,确保专项核查工作达到预期效果。二是要严格核查,确保质量。根据审计处理意见,逐条逐项核查审计发现问题整改情况,做到见人见事见物,对体制机制制度问题的整改情况,要见制度见文号见成效。要紧盯反复出现、经常发生的问题,防止屡审屡犯。三是要严肃纪律,依法履职。要严肃认真开展核查,敢于动真碰硬,客观审慎看待审计整改情况,充分听取被审计单位的意见。认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,遵守审计“八不准”工作纪律,自觉维护审计机关良好形象。